Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) cerró los primeros nueve meses del ejercicio 2025/26, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025, con una mejora de rentabilidad y un incremento interanual de ventas de 6,1%. En ese período, la facturación llegó a € 1.602 millones, pese a efectos cambiarios negativos de alrededor de € 44 millones frente al mismo tramo del año anterior.
El desempeño del tercer trimestre mostró continuidad en el crecimiento secuencial: las ventas alcanzaron € 617 millones, cerca de 4% por encima del registro del mismo trimestre del año previo. La empresa destacó una evolución positiva del negocio en Europa y en equipos para impresión de packaging y etiquetas.
En resultados operativos, el EBITDA ajustado (resultado operativo antes de amortizaciones y depreciaciones) subió a € 114 millones, desde € 86 millones en el período comparable. El margen EBITDA ajustado mejoró a 7,1%, frente a 5,7% del año anterior. En paralelo, la relación de costos de personal bajó a 36%, desde 39% (ajustado por ítems especiales) en los primeros nueve meses del ejercicio previo; la compañía prevé que los costos de personal se mantengan por debajo del nivel del año anterior durante el resto del ejercicio 2025/26.
Los pedidos ingresados totalizaron € 1.628 millones, por debajo de € 1.823 millones del año previo. En el tercer trimestre, sumaron € 517 millones (contra € 550 millones), con un avance de 17% en la región de las Américas. La empresa vinculó el retroceso interanual a las condiciones económicas subyacentes y a la ausencia del efecto drupa, que había fortalecido el período anterior.
En paralelo al desempeño financiero, la compañía avanzó con su transformación estratégica hacia mercados adicionales en defensa, seguridad, energía, infraestructura de carga y soluciones industriales. Un eje de ese proceso consiste en agrupar actividades bajo HD Advanced Technologies GmbH. “The measures we have initiated are confirmation of our growth plan”, dijo Jürgen Otto, CEO de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Por segmentos, Print & Packaging Equipment registró ventas de € 804 millones (antes € 705 millones), mientras que Digital Solutions & Lifecycle alcanzó € 755 millones (antes € 763 millones). “Our strength lies in the intelligent way we combine presses, software, and service operations”, dijo Dr. David Schmedding, Chief Technology & Sales Officer.
El flujo de caja libre fue de € -81 millones, una mejora frente a € -97 millones, aunque se mantuvo negativo por la adquisición de Polar y costos de reestructuración “en el rango de millones de euros de un dígito alto”. El resultado neto después de impuestos fue de € 17 millones, frente a € -42 millones del período comparable.
Para el cierre del ejercicio 2025/26, la empresa sostuvo su previsión de ventas de alrededor de € 2.350 millones y un margen EBITDA ajustado hacia el extremo inferior del rango previsto de hasta 8%.
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